问题已解决
我公司有一笔工抵房,不知道怎么处理,发票我已经开给业主,房子过户到我老板那。地产方已经开票给老板了。因为公司欠老板几百万,老板用这欠款抵了这房子的钱
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你好; 你们有三方协议没有; 才好判断的; 你们做; 借其他应付款-老板贷应收账款
2023 06/05 13:52
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2023 06/05 13:54
老师你好,是这样的,那这个工程呢,我们是好多年前的了,因为那个甲方一直没有钱,所以呢,他就用房子抵工程款。然后呢,有签了三方协议,就公抵房的三方协议,然后然后我们呢,已经开了票了,给了甲方,然后地产商呢,就用房子抵了。过给我们公司就是,但是那个房子呢,没没经过公司,直接就过到了那个老板那里去啦,老板就是意思就是老板。买了这个房子。因为公司欠老板的很多钱嘛,所以这个房子呢,就用他的欠款来抵了,这笔款给公司,就是意思就是再抵这个款。就是不知道那个分录怎么去弄
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 13:55
你好1; 可以的哈; 借应收账款 贷收入;销项税; 抵减 : 借其他应付款-老板贷应收账款
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2023 06/05 14:01
那房子没有过到公司,是不是不用做固定资产分录
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 14:02
你好; 是的; 这个直接过户给法人了。 不是你公司的固定资产哈