问题已解决
老师好,我预提了费用,借,管理费用,预提费,贷,应付账款,暂估、下月当这笔办公费发票来了.我应该怎么做分录?借,管理费用,办公费,贷、现金、这笔分录对吧?但是那笔计提的分录怎么处理?
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速问速答你好!那个红字冲减就好
2023 06/06 08:06
84785036
2023 06/06 08:10
老师那个管理费用是不是不能在贷方、应该在借方
84785036
2023 06/06 08:11
用红字冲回、就是方向不变,都是红字
宋生老师
2023 06/06 08:11
你好!是的。就是这样。方向不变