问题已解决

请问一下,公司业务帮别人卖东西,货款➕佣金是5.25万,本来我们公司开部分佣金发票2500元就行,因为货款5万需要给回其他人的,但是业务需要,应客户要求开了5.25万(全部款的发票)但没有但是没有跟客户协商清楚这货款5万税要另外给,最后老板说5万的货款的增值税附加税干脆由我们公司承担了,请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账

84785044| 提问时间:2023 06/06 10:07
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你们是受托销售货物赚取佣金吗? 才好判断科目的 
2023 06/06 10:08
meizi老师
2023 06/06 10:11
1、受托代销商品会计分录: 收到受托代销商品时: 借:受托代销商品, 贷:代销商品款, 2、实际对外销售商品时: 借:银行存款, 贷:应付账款, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额), 取得委托方代销商品专票时: 借:应交税费--应交增值税(进项税额), 贷:应付账款, 借:代销商品款, 贷:受托代销商品, 支付委托方企业款项并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 贷:主营业务收入-手续费收入  贷:应交税费--应交增值税(销项税额)。
meizi老师
2023 06/06 10:26
你好;  什么意思;  受托代销 是要先收款; 后面扣除手续费  退给委托方的哦   
meizi老师
2023 06/06 10:36
你好;    对的哈; 按照我写的分类处理 ; 你才能准确核算的;     你进项税和销项税可以抵扣的;差额 不会有增值税的金额; 附加税也不会缴纳; 只是你的利润是  佣金服务费产生的 
meizi老师
2023 06/06 10:44
你好1; 你简易计税是啥业务的;  你 除开简易计税还有其他业务是吗   
meizi老师
2023 06/06 10:48
你好;   可以;  如果你确实 不想单独体现; 你可以 单独做调整   
meizi老师
2023 06/06 10:52
纳税调整表- 其他栏次去调整 
meizi老师
2023 06/06 10:55
你好1; 是的; 就可以了  对的   
meizi老师
2023 06/06 10:57
是的; 注意合同列清楚   
meizi老师
2023 06/06 11:00
你好; 可以; 证明业务  也可以的 
84785044
2023 06/06 10:09
就是赚取佣金坐主营业务收入的
84785044
2023 06/06 10:22
不是的,我们只收取佣金的,只开佣金发票,但是有些客户比较特殊,要求也要开成交价的发票,没有办法就开了,因为不是我们的收入,货款要转给卖方客户的,以前我们都有另外收税金当作是代扣代缴了,但是这笔没有收税金所以变成了我们的费用成本了,我们都是挂在往来款上,从这里出去的,现在就是这个税我不知道应该做到那里去
84785044
2023 06/06 10:23
12万转给别人是没有办法开发票的,所以只能挂在往来账进出冲平
84785044
2023 06/06 10:32
12万的成交款要转给卖方的,所以不是我们的收入,本来不应该开票的,但是业务需要开了票,这个增值税附加税又没有跟客户单独收,所以就变成了我公司承担了,我就不知道这个税怎么做
84785044
2023 06/06 10:42
采用简易计税不能抵扣的,12万成交价卖方是没办法开发票的给我的,所以我才做到往来账上的,税就没有办法做了,不知道做到那里
84785044
2023 06/06 10:46
没有,这个税我可以做到主营业务成本吗,没有发票我就所得税进行纳税调增,或者做到营业外支出
84785044
2023 06/06 10:49
做那个客户合适,纳税调增在那个地方调
84785044
2023 06/06 10:51
纳税调增我只需要调12万的增值税附加税3495元,因为12万不是我们的收入,我挂了往来一进一出平了就不需要理了吧
84785044
2023 06/06 10:54
纳税调增我只需要调12万的增值税附加税3495元,因为12万不是我们的收入,我挂了往来一进一出平了就不需要理了吧,是吗,在7月申报所得税上调吗,调了汇算清缴就不需要调这笔了吧
84785044
2023 06/06 10:56
好,确定这样做不会出问题就行,谢谢
84785044
2023 06/06 10:58
没有合同也没有协议,我写个说明让老板签字可以吗
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