问题已解决

我本来应该四月份开的红冲发票 当时没开出来 然后我放在五月份开出来的 然后五月份也没有进行发票 这个应该怎么做账呢?

84785036| 提问时间:2023 06/06 10:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负。
2023 06/06 10:09
郭老师
2023 06/06 10:09
红冲你的收入就可以的,当时成本做了吗?做了的红虫成本。
84785036
2023 06/06 10:19
这个应交税费负数 是挂着吗? 等之后再有税额可以相抵吗
郭老师
2023 06/06 10:20
可以的,可以这么做的。
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