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老师,我们把公司的一栋厂房租给一个公司,收到这个公司的水电费,应该如何做账呢?这总的水电费我都做了制造费用,并且我们收的水电费比电业局收的多

84784948| 提问时间:2023 06/06 10:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你需要给对方开发票吗?
2023 06/06 11:01
84784948
2023 06/06 11:07
不用开票给对方,老师
郭老师
2023 06/06 11:09
借银行存款,贷其他业务收入、应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款 是别人使用的,如果是自己使用的才做指导制造费用。
84784948
2023 06/06 11:16
老师,比如,对方给我们转了水电费3000元,,我做账,借; 银行存款3390,贷,其他业务收入,3000,应交税费-390,那其他业务成本的金额如何确定呢
郭老师
2023 06/06 11:17
支付给水利电力局的。
84784948
2023 06/06 11:22
老师,我原来都做到制造费用了,我现在需要把他都调整出来吗
郭老师
2023 06/06 11:26
是的是的,需要调整出来。
84784948
2023 06/06 11:27
老师,那其他业务收入的二级科目,我应该如何录入呢
郭老师
2023 06/06 11:38
水电费 都是水电费,成本收入费用都是水电费。
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