问题已解决
我想问问就是如果反结账,之前结账之前结转的损益凭证怎么处理?是删除吗,用的金蝶软件
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速问速答你好;你之前结账的损益科目 错误了。 你可以反结账反审核后; 去删除的
2023 06/06 13:13
84785026
2023 06/06 13:30
老师 哪里错了
我该怎么改
之前是因为、少录一笔费用就反结账了
现在凭证都打完了 怎么样能少麻烦一点 删除之后后面的凭证都需要重打吗
meizi老师
2023 06/06 13:30
你好; 补反结账后; 补做这个费用借贷方科目; 然后去结转损益 - 去审核凭证- 结账
84785026
2023 06/06 13:39
老师 我现在5月份没有结账 现在能做5月吗还是必须全都反结账 做当月
meizi老师
2023 06/06 13:40
你好; 你现在是补好久的费用 ;如果 已经结账了。你可以考虑把费用补在23.5月里面去
84785026
2023 06/06 13:43
老师 现在是这个费用已经录到10月了 并且已经在此结账了
meizi老师
2023 06/06 13:43
你好; 录在10月去了。你反结账做了; 在按月去结账哈