问题已解决

我想问问就是如果反结账,之前结账之前结转的损益凭证怎么处理?是删除吗,用的金蝶软件

84785026| 提问时间:2023 06/06 13:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;你之前结账的损益科目 错误了。 你可以反结账反审核后; 去删除的  
2023 06/06 13:13
84785026
2023 06/06 13:30
老师 哪里错了 我该怎么改 之前是因为、少录一笔费用就反结账了 现在凭证都打完了 怎么样能少麻烦一点 删除之后后面的凭证都需要重打吗
meizi老师
2023 06/06 13:30
你好; 补反结账后; 补做这个费用借贷方科目; 然后去结转损益 -  去审核凭证-   结账   
84785026
2023 06/06 13:39
老师 我现在5月份没有结账 现在能做5月吗还是必须全都反结账 做当月
meizi老师
2023 06/06 13:40
你好;  你现在是补好久的费用 ;如果 已经结账了。你可以考虑把费用补在23.5月里面去  
84785026
2023 06/06 13:43
老师 现在是这个费用已经录到10月了 并且已经在此结账了
meizi老师
2023 06/06 13:43
你好;   录在10月去了。你反结账做了; 在按月去结账哈  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~