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@郭老师,建筑公司,甲方扣我们建筑公司的罚款6万,我们扣班组6万,这个分录怎么做?怎么做才能从这个项目看到这2笔款项

84785041| 提问时间:2023 06/07 13:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
发票怎么开?对方扣你的,还有你扣对方的,都是正常吗?如果是的话 别人扣你的,借银行存款、营业外支出, 贷主营业务收入 应交税费, 你扣别人的,借主营业务成本分包款, 贷银行存款、 营业外收入。
2023 06/07 13:21
郭老师
2023 06/07 13:21
但是最好不要体现就是直接按照扣款之后的来做。
84785041
2023 06/07 13:25
发票是按扣款之后的开
郭老师
2023 06/07 13:27
那你就别提现了,借银行存款 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷银行存款 想要再提现的话,你就得多交税了。
84785041
2023 06/07 13:28
如果扣款之后做,这样做分录对吗
84785041
2023 06/07 13:29
这个钱直接从工程款中扣除啊
郭老师
2023 06/07 13:30
你这样的话得出委托书,因为它两个科目不一样,你直接对冲了,相当于。
84785041
2023 06/07 13:30
甲方扣我们罚款6万,我们扣班组罚款6万
郭老师
2023 06/07 13:30
你想要体现的话,你可以在摘要里面写清楚了,扣款6万,因为你的合同和你的账上不一致。
84785041
2023 06/07 13:32
我就是写摘要里,那我这样做分录可以吗
郭老师
2023 06/07 13:34
是的,可以这么做的。
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