问题已解决

老师。一般纳税人,我上期留抵税额要转出 是不是直接把上期要转出的+本期要转出的填在附表二就可以了呀

84785016| 提问时间:2023 06/07 13:38
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是按照您实际需要转出的填写表单就行。
2023 06/07 13:42
玲老师
2023 06/07 13:42
他转出的金额填写在表2进项转出就行。您需要转出哪个数据填写就是对应的数据。
84785016
2023 06/07 17:05
老师可以打比方数字说下吗
玲老师
2023 06/07 17:09
比如你进项一共转出20,表2,进项转出就填写20。
84785016
2023 06/07 17:15
什么情况下转出进项
玲老师
2023 06/07 17:18
你好比如您不能抵扣的情况,然后你抵扣了就要转出来。还有开红字发票的。
84785016
2023 06/07 17:28
1具体哪些不能抵扣的,2红字发票是不是说取得发票是负数发票对方原来开错需要红冲意思吗3怎么转出呢
玲老师
2023 06/07 17:38
第1个36号文件有具体列举。第2个是的。第3个借成本费用带进项税额转出。
84785016
2023 06/07 17:39
再哪里查看文件
玲老师
2023 06/07 17:44
国家税务总局官网或者直接百度财税2016 36号文件。或者直接搜索不能抵扣的进项有哪些,它就出来了。
84785016
2023 06/07 22:43
非正常损失是不能抵扣吗
84785016
2023 06/07 22:47
2一般纳税人如果取得专票少。普票多,这样每个月交的增值税多对吗,所以尽量要专票吗,一般纳税人跟谁合作比较划算小规模还是一般纳税人?然后一般纳税人开普票专票哪个可以少交税呢
玲老师
2023 06/08 05:00
你好,就是人为原因的损失,不能扣除。比如自然灾害这些是能扣除的。
玲老师
2023 06/08 05:01
一般纳税人取得进项会少交增值税。所以说最好是和一般纳税人合作,能取得更多的进项税额抵扣。 一般纳税人对外开票开专用发票和普通发票是交税一样多的。
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