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老师,去年的增值税有漏报的,然后我这边更正申报了,那这个补缴的增值税,怎么计提,付出去了怎么写分录

84785017| 提问时间:2023 06/07 13:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你账上的也少做了吗?
2023 06/07 13:54
郭老师
2023 06/07 13:54
账上的收入少没少?
84785017
2023 06/07 13:56
废料收入,当期我账上做了收入,但是我没计提增值税
郭老师
2023 06/07 13:57
那你的收入是加税合计做账了吗?
郭老师
2023 06/07 13:57
如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费差补税款 借移交应交税费查补税款贷银行放款。
84785017
2023 06/07 14:01
但是我们账上没有应交增值税差补税款这个科目
郭老师
2023 06/07 14:03
用这个科目 未交增值税。
84785017
2023 06/07 14:10
以前年度损益调整是没有余额的,我这边怎么把以前年度损益调整转出去
郭老师
2023 06/07 14:11
月末把它结转到利润分配未分配利润就可以了。
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