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退回商品,开出红冲税额19252.13,,当月开出税额,20080.35,留底税额20163.48,应该要怎么做分录啊,

84785031| 提问时间:2023 06/07 17:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲税额,这个是进项吗?这是销项税额的。
2023 06/07 17:02
84785031
2023 06/07 17:03
销售商品退回的,开专票出去的,退回
84785031
2023 06/07 17:04
跨年的商品,发生退货
郭老师
2023 06/07 17:07
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费、应交增值税销项负数,19252.13 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值销项20080.35 借应交税费应交等值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项20080.35减19252.13
84785031
2023 06/07 17:08
企业会计准责的,不用挂以前年度损益吗
郭老师
2023 06/07 17:09
如果你多以前年度损益调整影响你增值税销售额和所得税的销售额不一致,建议你直接做到今年就可以了。
84785031
2023 06/07 17:21
我就是挂在以前年度损益导致账不平,现在平了,谢谢
郭老师
2023 06/07 17:22
不用客气,工作愉快。
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