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上个月抵扣了一笔进项,这个月发现供应商开错了,然后红冲,想问下账务处理怎么做,进项税额转出的

84785025| 提问时间:2023 06/07 18:23
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 直接做负数分录就可以了
2023 06/07 18:24
84785025
2023 06/07 18:33
还想问下,我6月份收到这张红字发票,想问下是6月申报5月份增值税的时候做进项转出,还是7月申报6月增值税的时候做进项转出呢。
刘艳红老师
2023 06/07 18:34
是在7月申报再做进项转出
84785025
2023 06/07 18:41
我百度了一下说是收到红字发票的当月做进项转出,那不就是这个月申报增值税的时候就得做了嘛?
刘艳红老师
2023 06/07 18:42
你6月收到,开票时间是不是也是6月了
84785025
2023 06/07 18:42
是的,6月6日也就是昨天开的
刘艳红老师
2023 06/07 18:43
那就是7月申报6月税费时转出
刘艳红老师
2023 06/07 18:43
你做账时在这个月做负数分录就可以了
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