问题已解决

老师,应收应付预收预付月底和报表对不上怎么调整和核对?

84784976| 提问时间:2023 06/08 07:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是否有重分类?
2023 06/08 07:28
84784976
2023 06/08 07:32
这个我也不太清楚,就是对不上
小林老师
2023 06/08 07:40
您好,,应收-预收以及应付-预付的差是否明细与报表相同
84784976
2023 06/08 11:18
老师,应收账款贷方余额是转到预收账款贷方余额,应付账款贷方转到预付账款的贷方余额对吧?
小林老师
2023 06/08 11:26
您好,是的,还可能预收账款借方转应收借方等
84784976
2023 06/08 13:46
那就是对的了应收贷方余额在预收贷方,可是应收报表是负数,预收明细里面是零怎么回事呢?
小林老师
2023 06/08 13:49
您好,麻烦发下具体图片数据
84784976
2023 06/09 07:23
老师以上问题同问
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~