问题已解决
老师好,支付了厂房租金,没有收到发票,要想分摊在每个月的费用里,怎么写分录啊
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速问速答借预付账款贷银行存款
然后按月分摊借管理费用等
贷预付账款
2023 06/08 07:55
84784965
2023 06/08 07:57
厂租收到专票了再怎么做分录,老师
郭老师
2023 06/08 08:02
借预付账款借管理费用负数
借管理费用
进项贷预付账款
84784965
2023 06/08 08:48
老师收到专票这个分录没看懂呢
郭老师
2023 06/08 08:52
红冲之前的
在做发票的
84784965
2023 06/08 09:51
老师,之前支付房租的分录和已经摊销的分录都要红冲掉吗
郭老师
2023 06/08 09:55
支付的不用谈笑的需要红冲。
84784965
2023 06/08 10:02
老师一张发票上的进项税也是可以分月摊销计入的吗
郭老师
2023 06/08 10:08
进项不允许分摊,金额可以分摊。
84784965
2023 06/08 10:14
老师,金额分摊怎么做分录啊
84784965
2023 06/08 10:17
要把这个金额也就是管理费用分摊到每个月怎么做分录啊?老师
郭老师
2023 06/08 10:22
借管理费用、
应交税费、应交增值税进项,
贷、预付账款。
84784965
2023 06/08 10:33
每个月摊销都做这个同样的分录吗?老师,进项税不是不可以摊销吗
郭老师
2023 06/08 10:36
你好,每个月以后借管理费用,贷预付账款,
这个增值税进项是发票上面的税额
做一次就可以的,其他的月份不用做。
84784965
2023 06/08 10:48
好的,谢谢老师,一直把预付账款冲为0就可以了,是吧老师
郭老师
2023 06/08 10:49
是是的,是这么做的。
84784965
2023 06/08 10:51
太感谢老师了,总算搞明白了
郭老师
2023 06/08 10:54
不用客气,工作愉快。