问题已解决
老师原本不属于公司固定资产的一套房产,错入成固定资产了,而且计提了折旧,这该怎么纠正?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好; 你去红冲固定资产分录; 然后冲折旧额即可; 你跨年了还得走以前年度损益调整
2023 06/08 09:07
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/08 09:14
跨年了,是去年11月份计入的,红冲的会计分录怎么做?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/08 09:15
你好; 借累计折旧贷以前年度损益调整 ; 之前固定资产入账的科目 做相反分录冲即可