问题已解决

老师,我们企业确认收入每个月都是分摊的,本月我们分摊了一百多万的收入,但是这个月我们开了二百多万的发票,报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢

84785002| 提问时间:2023 06/08 09:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有问题的,可以的。
2023 06/08 09:56
84785002
2023 06/08 10:49
那老师我们有免税的开票,请问报税怎么填写,附表三需要填写吗
郭老师
2023 06/08 10:51
服务类的发票需要,不是服务的不用。
84785002
2023 06/08 10:54
开的是,研发和技术服务*技术开发费,请问附表三需要填写吗,需要的话填写第几行数据
郭老师
2023 06/08 10:55
要的上面不是有一个零税率的 第一系列加税合计。
84785002
2023 06/08 10:57
开的是免税,填零税率这里吗
郭老师
2023 06/08 11:00
对的,是的,是这么做的。
84785002
2023 06/08 17:01
老师,没有0税率的这行,我们是一般纳税人,开的这个金额普票的免税,这样填表正确吗,有其他地方需要填写的吗
84785002
2023 06/08 17:03
b44增值税减免税申报明细表需要填吗
郭老师
2023 06/08 17:04
还有减免明细表需要填写。
84785002
2023 06/08 17:13
请问是填写这三个表的地方吗,这个主表的第10行需要填写吗
郭老师
2023 06/08 17:15
第十行不要填写。减免明细表第一列和第三列填写一样的。
84785002
2023 06/08 17:22
那老师我上面四个表就填对了,是吧
郭老师
2023 06/08 17:26
对的,是的,是这么做的。
84785002
2023 06/08 17:32
好的,谢谢老师
郭老师
2023 06/08 17:36
不用客气,工作愉快
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