问题已解决
老师请看 一下图片,做5月份的账就做实际支出的吗?,
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 是的;做你实际支付的金额的
2023 06/08 11:11
84784986
2023 06/08 11:14
老师 报销发票是也按实际的来报销吧
meizi老师
2023 06/08 11:17
你好; 是的; 也是一样的; 发票应该也是按实际发生的支付 金额开
84784986
2023 06/08 11:23
老师 那做会计分录 预付款 借:预付账款-餐费补贴3006 贷 :银行存款3006 实际支付 借:管理费用 -福利费2934贷:预付账款2934,是这样吗?
meizi老师
2023 06/08 11:25
你好; 借:预付账款-餐费补贴3006 贷 :银行存款3006 实际支付 借:管理费用 -福利费2934贷:应付职工薪酬; 借应付职工薪酬贷 预付账款2934
84784986
2023 06/08 11:34
好的老师,那餐补没有放在工资里,就是公司直接预付给公司的一个管理员 每天都再给每员工发餐补,这是不是就不用在加上应付职工薪酬这个?
meizi老师
2023 06/08 11:34
你好1; 要加哈; 都要走这个科目过度的
84784986
2023 06/08 11:40
哦!好的 老师明白了
meizi老师
2023 06/08 11:51
不客气的; 满意请给予评价