问题已解决

老师请看 一下图片,做5月份的账就做实际支出的吗?,

84784986| 提问时间:2023 06/08 11:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 是的;做你实际支付的金额的  
2023 06/08 11:11
84784986
2023 06/08 11:14
老师 报销发票是也按实际的来报销吧
meizi老师
2023 06/08 11:17
你好; 是的; 也是一样的;  发票应该也是按实际发生的支付 金额开   
84784986
2023 06/08 11:23
老师 那做会计分录 预付款 借:预付账款-餐费补贴3006 贷 :银行存款3006 实际支付 借:管理费用 -福利费2934贷:预付账款2934,是这样吗?
meizi老师
2023 06/08 11:25
你好;     借:预付账款-餐费补贴3006 贷 :银行存款3006 实际支付 借:管理费用 -福利费2934贷:应付职工薪酬;  借应付职工薪酬贷  预付账款2934 
84784986
2023 06/08 11:34
好的老师,那餐补没有放在工资里,就是公司直接预付给公司的一个管理员 每天都再给每员工发餐补,这是不是就不用在加上应付职工薪酬这个?
meizi老师
2023 06/08 11:34
你好1;     要加哈;  都要走这个科目过度的 
84784986
2023 06/08 11:40
哦!好的 老师明白了
meizi老师
2023 06/08 11:51
不客气的; 满意请给予评价  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~