问题已解决

老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去

84784982| 提问时间:2023 06/08 12:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 06/08 12:08
84784982
2023 06/08 12:09
好的,谢谢老师
郭老师
2023 06/08 12:09
不用客气,工作愉快。
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