问题已解决
老师利润表不平,300元我怀疑是航天服务费整300元,这个服务费在利润表上要体现吗?还是我会计分开做错了?300元服务费怎么做会计分录?
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速问速答您好,不用体现的,管理费用一借一贷没有了,不影响利润表
1、支付航天服务费,计入管理费用科目核算:
借:管理费用,
贷:银行存款/库存现金。
2、按规定抵减的增值税应纳税额,则会计分录为:
借:应交税费一应交增值税(减免税款)或者应交税费一应交增值税,
贷:管理费用。
2023 06/08 13:01
84785031
2023 06/08 13:03
管理费用明细科目是什么
廖君老师
2023 06/08 13:04
您好,管理费用-其他,没有特意为这个费用增加科目,反正一借一贷没有了
84785031
2023 06/08 13:08
老师,第二步借应交税费(减免)贷管理费用,这步是在结转成本费用凭证里做,还是在前面凭证里?
廖君老师
2023 06/08 13:09
您好,我们结转损益科目是月末一次性结转的啊,这个科目月末没有余额,根本不用结转的
84785031
2023 06/08 13:12
老师那应交税金是不是应该挂300,不平账?
廖君老师
2023 06/08 13:17
您好,是的,月末结平的只有损益科目,负债科目不结平的
廖君老师
2023 06/08 15:58
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~