问题已解决
老师如果冲销之前暂估再按发票入账,那我库存不是多了那么的东西吗?那东西我实际已经暂估的时候结转成本了
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速问速答你好
借应付账款
贷原材料
借,原材料贷,应付账款怎么会多?
2023 06/08 13:19
84785031
2023 06/08 13:29
我们现在是暂估时,借原材料代应付账款,,生产领用时,借生产成本代原材料,生产入库是借库存商品代生产成本,现在票回来我,借原材料红字,代应付账款红字,再按发票入正确的金额对吗?如果发票回来金额不一样了就得从生产成本里开始一一调整吗?
郭老师
2023 06/08 13:29
的,是的,是这么做,是这么理解的。
84785031
2023 06/08 13:31
老师还有什么方法吗这实在太麻烦了
郭老师
2023 06/08 13:34
可以只调整差额,单估和发票不一样的,你调整差额。
84785031
2023 06/08 13:39
如何调老师借生产成本差额代原材料差额?借库存商品差额代生产成本差额?再主营业务成本差额代库存商品差额?
郭老师
2023 06/08 13:40
可以的,可以这么做的。这个是暂估的,小于发票的。
84785031
2023 06/08 13:48
但是这个好麻烦的呀
郭老师
2023 06/08 13:49
你可以省略第二个,直接做第一个和第三个。
郭老师
2023 06/08 13:49
没有其他的方法了的