问题已解决
老师,我们做教育培训请了专家,如果说一个专家实际领到手是4200,然后申报的个税和增值税由我们公司来承担,这样的话,我们去税务局开劳务发票要按多少钱开才对呢?
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速问速答您好,开票按照4200开票,开票时候你们的费用直接支付就行
2023 06/08 21:36
84784975
2023 06/08 22:00
因为老板说要把支付专家到手的+个税扣的+增值税都要计入这个项目的成本,因为都是我们承担的
东老师
2023 06/09 05:14
这个你正常记入成本就行
84784975
2023 06/09 06:01
那怎么做呢,借成本4200 贷银行4200 个税672 增值税41.58感觉好像不对啊
东老师
2023 06/09 06:03
负担的税费,直接可以记入管理费用里面
东老师
2023 06/09 06:03
只是这些费用不能税前扣除
84784975
2023 06/09 06:09
老板像要我们承担的个税个税费都能合理计入成本,所以他觉得要算怎么开票才对呢
东老师
2023 06/09 06:10
没有合理记入成本的方法哲学本身就不是你们应该负担的
84784975
2023 06/09 06:28
就比如我们按5000开票,增值税是49.5,个税按不含税申报就是792,这样实付4200,那个增值税又平不了,
东老师
2023 06/09 06:29
你不用纠结这个,额外的费用你们想要入账,可以让这个人找别的发票报销。
84784975
2023 06/09 08:36
主要是我们每个项目请的专家都有可能不一样而且不止一个两个,每次最少五六个,多的时候十几个呢,所以经常这样那些没法税前扣除的就多了,老板也不干啊,而那些专家请来了项目结束发给他们就不管了
东老师
2023 06/09 08:51
这种只能提前说好了,你肯定其他的费用你们是不能税前扣除的。不是老板愿不愿意的问题。