问题已解决
老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023 06/09 08:15
84784987
2023 06/09 08:16
老师,我的意思是,暂估的金额,跟收到的发票金额不是完全一致的,也要冲回暂估吗?可能收到的发票金额,包含之前月份的,也有当月的。
宋生老师
2023 06/09 08:18
你好!那你要自己确定,看发票金额是哪几部分。另外,暂估是要红冲