问题已解决
一般纳税人报税时,去年留抵的进项税是手动填写还是系统自动填写,表二是填本月认证的进项发票吗
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速问速答你好!这个是自动会有的
2023 06/09 11:01
84784994
2023 06/09 11:02
去年留抵的进项是在这个表上体现是吗
宋生老师
2023 06/09 11:02
你好!对的,就是这里了
84784994
2023 06/09 11:03
表二是填本月所认证的发票数据是吗
84784994
2023 06/09 11:04
本月没有要认证的进项,表二是不是就不填
宋生老师
2023 06/09 11:04
你好!是呃。进项及转出之类
84784994
2023 06/09 11:06
没有进项,为何还有这个提示,是直接申报?
宋生老师
2023 06/09 11:07
你好!这个只是提示你。让你确认而已,你觉得没问题,就可以直接申报
84784994
2023 06/09 11:09
这个地方为何多了一分
宋生老师
2023 06/09 11:09
你好!系统问题,四舍五入造成,不用管
84784994
2023 06/09 11:10
我帐上,编分录是写9还是8
84784994
2023 06/09 11:11
这个地方也是9
84784994
2023 06/09 11:13
老师帮忙看看,我是不是还有182.9进项可以留下个月抵扣
宋生老师
2023 06/09 11:15
你好!是的。就是这个
84784994
2023 06/09 11:17
之前留的进项抵扣了本月的销项税,我分录是这样做对吗
宋生老师
2023 06/09 11:18
你好!可以这样做了
84784994
2023 06/09 11:20
请教一下这个又是什么数据老师
宋生老师
2023 06/09 11:24
结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额+上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
84784994
2023 06/09 11:26
谢谢老师
宋生老师
2023 06/09 11:26
你好!不用客气的了