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老师,请问应收账款转让差价,受让方需要给我们开票吗?
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速问速答你好; 你这个应收账款转让是什么样的业务;才好判断 怎么来处理开票的
2023 06/09 14:14
84785015
2023 06/09 14:36
只是基于合同收款权利的转让。如果是贴现怎么处理?如果是附追索权的应收账款转让差价又怎么处理,不附追索权的应收账款转让怎么处理呢?
meizi老师
2023 06/09 14:39
你好; 应收账款转让; 是你们吧 应收账款转让给其他公司 ; 应收账款不存在贴现的
84785015
2023 06/09 14:41
是的,我们单位把应收账款转让给其他公司,产生的应收账款折价转让差价要怎么处理呢?对方需要给我们单位开票吗?
meizi老师
2023 06/09 14:42
你好; 转让给其他人;差额 ; 比如 是100万的应收账款; 转给对方是98万; 差额 2万 你做; 借银行存款 98 ;营业外支出 2 贷应收账款100 ; 这样走; 不开票的
84785015
2023 06/09 14:45
我们这差价两万也不需要取得相关票据,就可以入账吗?
84785015
2023 06/09 14:45
计入营业外支出的金额,可以税前扣除吗?
meizi老师
2023 06/09 14:45
你好; 是的;直接做账; 这个要走损失处理的 汇算调增的
84785015
2023 06/09 15:19
这个相当于是我卖资产,亏损了,差额为啥是计入营业外支出?这相当于是一项买卖交易,为啥不能税前扣除呢?
meizi老师
2023 06/09 15:19
你好; 你少收到了钱; 这部分是损失了。 这个部分是损失; 如果你要税前扣除; 要问下税务局哈; 之前看到有类似业务发生的; 税务局不让税前扣除的
84785015
2023 06/09 15:36
不让扣除有没有相关文件号的规定呢?
meizi老师
2023 06/09 15:38
你好; 明文没有专门的 ; 实际中是看到有税务局不让扣 ; 所以 你可以参考