问题已解决
老师,三月有应缴未缴的增值税,四月有进项留抵,本月申报增值税是抵扣了后,还有留抵的,那这个月的增值税结转的分录怎么做?
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速问速答这个账上还有应交税费转出多交增值税
2023 06/09 15:03
84785038
2023 06/09 15:04
您看一下
84785038
2023 06/09 15:06
4月份做的
84785038
2023 06/09 15:28
老师,我还是没搞懂
84785038
2023 06/09 15:33
我已经弄懂了 老师再见!
郭老师
2023 06/09 15:00
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 06/09 15:00
转出未交增值税,在借方有余额表示留底。
郭老师
2023 06/09 15:04
你好,转出多交增值税,这个在借方有余额还是贷方,当时怎么做?
郭老师
2023 06/09 15:08
把我上面的转出未交增值税改成转出多交增值税。
郭老师
2023 06/09 15:37
不用客气,工作愉快。