问题已解决

老师,我们公司收到的**公司支付的管理费,我每次都计入其他应付款到底是不是对的?

84784984| 提问时间:2023 06/09 15:21
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,你现在出来做无票收入的
2023 06/09 15:21
84784984
2023 06/09 15:34
3月份就开始了,我怎么做无票收入呢?
家权老师
2023 06/09 15:40
无票收入是 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
84784984
2023 06/09 20:30
谢谢老师,我就还是挂上面算了,借:银行存款 贷:其他应付款 就这样长期挂着算了 这样可以吗
家权老师
2023 06/09 20:56
要不得,有收入就做收入交税,不然税局查到要要罚款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~