问题已解决
老师,我们公司收到的**公司支付的管理费,我每次都计入其他应付款到底是不是对的?
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速问速答你好,你现在出来做无票收入的
2023 06/09 15:21
84784984
2023 06/09 15:34
3月份就开始了,我怎么做无票收入呢?
家权老师
2023 06/09 15:40
无票收入是
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
84784984
2023 06/09 20:30
谢谢老师,我就还是挂上面算了,借:银行存款 贷:其他应付款 就这样长期挂着算了 这样可以吗
家权老师
2023 06/09 20:56
要不得,有收入就做收入交税,不然税局查到要要罚款