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供应商开的负数发票和正数发票,发票联和抵扣联放在一起入账装订到账册里面吗 未抵扣的

84784970| 提问时间:2023 06/09 15:31
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
抵扣联单独装订保存
2023 06/09 15:32
84784970
2023 06/09 15:38
就是上个月开的正数发票,没抵扣,这个月开的负数发票也没抵扣,两个直接对冲了 不用抵扣还需要放在和抵扣联一起吗
文文老师
2023 06/09 15:46
没抵扣的正数发票,直接退回供应商
84784970
2023 06/09 15:58
哎,隔月了,不用退了,直接入账了呀
文文老师
2023 06/09 16:00
如果不退,可一起入账装订到账册
84784970
2023 06/09 16:01
我是说抵扣联是和正常的抵扣联放一起,还是和发票联一起,因为本来就没抵扣
文文老师
2023 06/09 16:14
描述的抵扣联 和发票联一起
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