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用人单位收到劳务派遣公司开来的发票怎么做账呢?
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速问速答你好
借:应付职工薪酬---劳务费
贷:银行存款
2023 06/10 21:43
84784958
2023 06/10 21:53
那用不用计提,借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费吗?
王超老师
2023 06/10 21:56
不需要的,你后面结转掉就可以的
84784958
2023 06/10 21:58
怎么结转呢?
王超老师
2023 06/10 21:59
借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费
84784958
2023 06/10 22:02
那对方开过的是两张发票,一张是工资和单位部分保险的金额,另一张是他们收取的劳务费,两个金额都进入应付职工薪酬_劳务费里面吗?
王超老师
2023 06/11 06:44
可以的,也是可以进去的
84784958
2023 06/11 11:47
好的,那对方开的票里面区分的了工资和单位部分社保,我们这面做账时候社保和工资需要区分出来吗?
王超老师
2023 06/11 12:15
可以的,也是可以进去的