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老师您好!我们单位租花卉,单位做减脂产品,客户拿租金抵减脂货款怎么做账

84785032| 提问时间:2023 06/11 18:47
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,您好,借:管理费用,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023 06/11 18:51
84785032
2023 06/11 18:55
老师您好,有一部分交钱,一部分是我们公司租花卉抵货款,这个怎么做账
易 老师
2023 06/11 18:59
同学您好, 借:管理费用,银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
84785032
2023 06/11 19:09
谢谢老师
易 老师
2023 06/11 19:09
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)
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