问题已解决
2022年暂估成本3400,23年5月取得发票2000,年报时已经调增,请问怎么做分录,谢谢。以前是借:成本3400贷:应付账款3400
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速问速答你好; 你这个实际是成本 你去红冲了成本在按发票做一遍; 之后调减
2023 06/12 09:46
84785005
2023 06/12 09:56
分录是这样?红冲借:主营业务成本-3400待:应付账款-3400, 再:借:主营业务成本2000 贷:应付账款2000? 调减是什么意思
84785005
2023 06/12 09:56
2022年年报已经调增的是1400
meizi老师
2023 06/12 10:00
你好 ;就不管调减了。 你 相当于多计提了 1400
84785005
2023 06/12 10:00
你好,请问23年5月会计分录怎么写,麻烦具体下下,谢谢
meizi老师
2023 06/12 10:05
你好; 你就做 ; 收到发票; 借应付账款1400 贷 以前年度损益调整- 主营业务成本