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2022年暂估成本3400,23年5月取得发票2000,年报时已经调增,请问怎么做分录,谢谢。以前是借:成本3400贷:应付账款3400

84785005| 提问时间:2023 06/12 09:41
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个实际是成本  你去红冲了成本在按发票做一遍; 之后调减 
2023 06/12 09:46
84785005
2023 06/12 09:56
分录是这样?红冲借:主营业务成本-3400待:应付账款-3400, 再:借:主营业务成本2000 贷:应付账款2000? 调减是什么意思
84785005
2023 06/12 09:56
2022年年报已经调增的是1400
meizi老师
2023 06/12 10:00
你好 ;就不管调减了。  你  相当于多计提了 1400   
84785005
2023 06/12 10:00
你好,请问23年5月会计分录怎么写,麻烦具体下下,谢谢
meizi老师
2023 06/12 10:05
你好;   你就做 ;  收到发票;  借应付账款1400  贷  以前年度损益调整- 主营业务成本   
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