问题已解决

老师好,请问给外账的发票比如做5月份的账,只给5月份的发票吗?但是有一个问题,就是报销差旅费他会跨月报销,里面的发票是5月和6月一起报的,然后需要分开6月和5月的发票吗?那这样的话,你这笔账就对不上了呢。

84784957| 提问时间:2023 06/12 09:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1; 你比如5月的费用在6月补开发票给你;你可以在5月做暂估; 6月收到的发票附在5月凭证后面 ;  6月的费正常在6月做即可 
2023 06/12 09:45
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~