问题已解决
3月有一笔预收款,对应的票4月份开出,但是4月份开票做账的时候,没有发现这张票的款项已经在3月份收到了,所以导致3月份和4月份都交了税,并且账上挂了应收账款,请问现在发现了,应该怎么做账以及处理税务的问题。
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速问速答同学,你好
你把3.4月份的凭证都发一下
2023 06/12 11:52
84785043
2023 06/12 11:55
好的,老师,3月收到款,4月开票挂应收
小菲老师
2023 06/12 11:56
同学,你好
直接把4月份做的分录,做一笔红字分录
84785043
2023 06/12 11:58
老师,这样可以吗,然后这个月的税就少交了一点对吗
小菲老师
2023 06/12 11:58
同学,你好
嗯嗯,可以的
84785043
2023 06/12 12:02
好的,谢谢老师~
小菲老师
2023 06/12 12:03
不客气,回答满意请5星好评,谢谢