问题已解决
老师你好,咨询一下建筑企业跨年暂估成本并结转之后,第二年该怎么充红 这是暂估是做的分录。跨年之后冲红怎么做呢? 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样子做分录对不 还是按照以前的分录直接负数冲红就可以了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
做跨年调整的分录就可以
2023 06/12 15:03
84785003
2023 06/12 15:05
就是不会跨年怎么做分录
84785003
2023 06/12 15:06
我现在要把以前暂估结转的冲红才能做发票在正常结转
朴老师
2023 06/12 15:13
同学你好
就是你上面的分录