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老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?

84784995| 提问时间:2023 06/12 15:47
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023 06/12 15:49
84784995
2023 06/12 16:05
好的,谢谢
廖君老师
2023 06/12 16:05
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
廖君老师
2023 06/12 18:05
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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