问题已解决

老师。这个分录和摘要对不对???

84784952| 提问时间:2023 06/13 09:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 把待抵扣进项税 改成 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 科目; 就对了 ; 摘要是对的  
2023 06/13 09:26
84784952
2023 06/13 09:31
转出未交增值税,下个月又怎么处理呢???老师
meizi老师
2023 06/13 09:32
你好;  下个月   你有税费可以抵减; 在去把销项税结转了 到未交增值税贷方去; 就可以自动抵减 
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