问题已解决

5月发现给对方开的公司名称错了,已经开了负数发票和正数发票,时间涉及到3月、4月,红冲分录按原来的填写负数分录,那正数可以两个月合并一起写吗?

84784977| 提问时间:2023 06/13 09:47
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  对的; 你 没有跨年的话; 可以合并写哈; 但是摘要要写清楚的 
2023 06/13 09:47
84784977
2023 06/13 09:50
借:应收账款 3月金额 应收账款 4月金额 贷:主营收 (3月%2b4月合计) 销项(3月%2b4月合计) 这样可以不?
meizi老师
2023 06/13 09:51
你好; 对的; 可以这样补做哈  
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