问题已解决

老师:你好我们公司上个月做结算表做错导致金额错,开票开成错的金额,已经做账,结算表后面来后来才发现错了,这种情况是开票少开了6.34元。我上个月的结算表应该用错的结算表付后面,这个月补开这6.34元吗?

84784971| 提问时间:2023 06/13 11:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,可以的,可以这样子。
2023 06/13 11:03
84784971
2023 06/13 11:06
那么已经做账的结算表我要用跟发票一样的还是正确的付后面
84784971
2023 06/13 11:07
那么我结算附件是用错的那份跟发票金额一样的付后面,还是对的那份付后面。
宋生老师
2023 06/13 11:11
你好,都用对的那份。
84784971
2023 06/13 11:13
那么我上个月做账时我做账金额是错的那份的跟发票一样,只用别对的结算单进克就行吗,给有什么影响。还是要写个说明
宋生老师
2023 06/13 11:17
你好,最好还是有一个说明,这样子,下次查账的时候更清楚一点。
84784971
2023 06/13 11:18
好的,这6.34我上月没有放成本,我是跟发票做账的,本月开票我本月算成本,对吗?
宋生老师
2023 06/13 11:21
你好,是的,收入和成本对应
84784971
2023 06/13 11:24
好的谢谢老师
宋生老师
2023 06/13 11:27
嗯你好不用客气的了
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