问题已解决

你好老师我2022年12月材料已经款付了材料也用了我当时暂估了并且也结转成本了,2023年3月收到发票我怎么入账

84785018| 提问时间:2023 06/13 11:25
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 冲去年暂估的分录,再做正负数分录
2023 06/13 11:26
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