问题已解决
有一笔工程款去年发票,要作废跨月了,开了红字发票,那要怎么做这个分录
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速问速答同学,你好
你之前的分录怎么做的
2023 06/13 11:56
84784988
2023 06/13 12:48
借应收账款贷营业收入,应交税费
小菲老师
2023 06/13 12:49
同学,你好
借应收账款 负数
贷营业收入 负数
应交税费 负数
84784988
2023 06/13 13:03
那关于之前成本结转呢
小菲老师
2023 06/13 13:12
同学,你好
也是做负数分录
84784988
2023 06/13 13:51
跨年的也是负数吗
小菲老师
2023 06/13 13:52
同学,你好
嗯嗯,是的
84784988
2023 06/13 13:52
不是以前年度损益调整吗
小菲老师
2023 06/13 13:53
同学,你好
不是,你这个是本年开具红字发票的