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发票已抵扣,之前的分录,借:应交增值税-待认证进项税 3 借:财务费用-3 现在要做进项税额转出分录怎么做

84784961| 提问时间:2023 06/13 15:42
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你抵扣 借方没有做费用吗; 怎么还 做了负数财务费用了。   
2023 06/13 15:42
84784961
2023 06/13 15:45
我收到的是22年的银行手续发票,之前已入账,只有进项没有做,所以做了财务费用负数在借方
meizi老师
2023 06/13 15:47
你好; 那你跨年了。 你做这个; 你还得转出 ; 借进项税贷应交增值税-待认证进项税  ;借以前年度损益调整贷进项税转出 
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的时候就是因为金额太少,直接冲了23年财务费用,没有做以前年度损益调整,现在做这笔进项税额转出分录怎么做
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的时候就是因为金额太少,直接冲了23年财务费用,没有做以前年度损益调整,现在做这笔进项税额转出分录怎么做
meizi老师
2023 06/13 15:52
你好;      直接补  借以前年度损益调整贷进项税转出 
84784961
2023 06/13 15:57
可以做借:财务费用3 贷:进项税转出3 反方向转回财务费用
meizi老师
2023 06/13 16:02
你好 ; 你这个跨年了哈; 不能的 
84784961
2023 06/13 16:33
现在可以这样做? 借:应交税费-待认证进项税3 贷:应交税费-应交增值税进项税转出3 等收到正确发票后分录怎么做
meizi老师
2023 06/13 16:35
你好; 借以前年度损益调整 - 财务费用; 进项税 贷 银行存款
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