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1.甲公司为增值税一般纳税企业,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,某年12月有关资料如下: (1) 1日,领用一批外购原材料用于集体福利消费,该批原材料的成本为10 000元,购入时支付的增值税进项税额为1 300元。 (2)2日,购入免税农产品一批,价款100 000元,规定的扣除率为10%,货物尚未到达,货款已用银行存款支付。 (3)10日,生产车间委托外单位修理机器设备,增值税专用发票上注明修理费用10 000元,增值税税额1 300元,款项已用银行存款支付。   (4)15日,将自产资源税应税矿产品用于本企业产品生产,该矿产品成本为100 000元,应交资源税12 000元。 (5)22日,将自己生产的产品用于非免税自营工程。该批产品的成本为180 000元,计税价格为200 000 元。 要求:请根据资料编制每题的会计分录。

84785014| 提问时间:2023 06/13 21:30
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好同学,稍等回复你
2023 06/13 21:31
小默老师
2023 06/13 21:55
1借,应付职工薪酬11300 贷,原材料10000 应交税费-增值税进项税转出1300
小默老师
2023 06/13 21:57
2借,在途物资90000 应交税费-增值税进项10000 贷,银行存款100000
小默老师
2023 06/13 22:00
3借,制造费用10000 应交税费-增值税进项1300 贷,银行存款11300
小默老师
2023 06/13 22:01
4借,生产成本112000 贷,库存商品100000 应交税费-资源税12000
小默老师
2023 06/13 22:02
5借,在建工程180000 贷,库存商品180000
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