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请问老师,员工预支2000元工资,老板垫付。我做了分录借 其他应收款 员工2000 贷应付账款 老板2000,那计提工资的时候我该怎么做呢
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速问速答同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款, 交交税费-个税
2023 06/13 21:49
请问老师,员工预支2000元工资,老板垫付。我做了分录借 其他应收款 员工2000 贷应付账款 老板2000,那计提工资的时候我该怎么做呢
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