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1:我们五月汇算清缴的时候交了几万的所得税,之前没有计提。这种计提分录借方是以前年度损益调整还是利润分配-未分配利润? 2:计提工资比实际发放工资少了怎么处理?

84784957| 提问时间:2023 06/14 12:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
企业会议准则以前年度损益调整, 小企业会计准则用利润分配 2借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资 如果是企业会计准则。
2023 06/14 12:26
84784957
2023 06/14 13:13
计提工资比实际发放的少了怎么处理呢?四月份工资只计提了20000实际发了235000
郭老师
2023 06/14 13:14
2借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资 如果是企业会计准则 跨年的
84784957
2023 06/14 13:20
是今年四月份的工资,上个月工资计提少了
郭老师
2023 06/14 13:25
借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资
84784957
2023 06/14 13:40
是补计提吗?这样我个税申报要不要改呢?
郭老师
2023 06/14 13:41
上面这个就是补计提的需要的。
郭老师
2023 06/14 13:41
个税申报的,你是按照什么来申报的?应该是发工资的,次月申报按照你发放的不是按照你计提的。
84784957
2023 06/14 13:51
还有个问题,我们公司申报个税很多员工都要交税。很多人都不愿意交,但又是对公账户转给他们的。这种该怎么处理呢?
84784957
2023 06/14 13:53
我四月申报了四万的工资 ,但实际发了四月三千多所以计提比实际都少了
郭老师
2023 06/14 13:55
你好,他有其他的抵扣的项目吗?如果没有的话,实在不想交,拿发票来报销,但是不要个人消费的,这种对你单位来说有风险的。
84784957
2023 06/14 15:10
老师:我还是没搞懂那个计提工资比实际少了咋处理?是他们两个的差额再补一笔分录?我申报系统这块怎么处理呢?上个月的好像不能更正申报
郭老师
2023 06/14 15:12
是的,再补上一个差额的就行啊。
郭老师
2023 06/14 15:12
企业管理费用代应付职工薪酬工资,这个金额就是235000减20万,你上面写的这个2万应该写错了吧。
84784957
2023 06/14 15:25
这个金额是我举例的,实际比计提多了三千多块钱。我现在就是补一笔借:管理费用3000贷 应付职工薪酬3000,我账上是对上了。但我申报表这块怎么办呢?
郭老师
2023 06/14 15:27
上面我问了你了,你申报的时候怎么申报的,按照多少来申报的?
郭老师
2023 06/14 15:27
要删了的话,在下一个月一块补上。
郭老师
2023 06/14 15:27
申报了在下一个月一块补上,要么你就去更正申报。
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