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老师,结转本期增值税的时候,上期有留抵的,应该怎么做分录?
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速问速答你好,你的上期留底在哪个科目里面挂着?
2023 06/14 12:27
84785046
2023 06/14 12:30
不知道啊,怎么看
郭老师
2023 06/14 12:31
你看上一个月的明细账不就可以了,或者看他的记账凭证
按应交税应交增值税销项、进项还有没有余额?
84785046
2023 06/14 12:38
看了,对不上
郭老师
2023 06/14 12:41
那你看下他有结转增值税吗?没有的话,你直接这个月需要交多少结转多少,借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值。
84785046
2023 06/14 12:42
老师,这个是账上的数,
84785046
2023 06/14 12:43
我这个月的销项是4754.73,进项是969.21,申报的时候显示上期留抵税额是2540.74
郭老师
2023 06/14 12:45
看一下那个微叫等值睡是不是你留底的金额。
84785046
2023 06/14 20:19
什么金额是留底金额?
郭老师
2023 06/14 20:24
进项大于销项的那一部分就是留底
84785046
2023 06/14 20:49
进项减销项都是一万多
郭老师
2023 06/14 20:54
借销项4754.73
贷转出未交增值税4754.73-969.21
进项969.21
这个就是结转的
84785046
2023 06/14 21:16
我知道这个,但是留底的跟账面余额对不上
郭老师
2023 06/14 21:18
你把你的小巷
进项
跟我一样,结论都转出未交增值税里面再去看,你现在都没写完,你怎么看他根本就没做结转的怎么能一致?
84785046
2023 06/14 21:24
好的,谢谢老师
郭老师
2023 06/14 21:27
不用客气,工作愉快