问题已解决

老师建筑公司,我们** 乙方 前期打入100万,给乙方,然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系),现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具),那么 甲方给乙方拨付100万,工程款,乙方是不是 扣除相应费用,后,剩余工程款,给我们 转过来

84785035| 提问时间:2023 06/14 19:08
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 您90万给材料商 这个发票开给谁的?
2023 06/14 19:14
84785035
2023 06/14 19:15
开给甲方
84785035
2023 06/14 19:16
开给乙方
bamboo老师
2023 06/14 19:17
那您只需要开具10万的发票给乙方就好了啊 您开100万的发票 就应该收100万的款项回来 不然您往来怎么平? 这样100万的工程 乙方不是收了190万的发票了?
84785035
2023 06/14 19:18
今天去对接,她们财务总监说,还需要,提供成本,要不然没法下账
84785035
2023 06/14 19:23
其实.我们前期垫付100万,给被**方,然后通过被**方,在支付材料款,然后,甲方要求开票,乙方开具100,甲方按付款100万,到账,然后 乙方 (扣除相应费用)通过 其他应付款科目,转给我们老板个人,是这样的吗
84785035
2023 06/14 19:24
乙方财务总监,说我 思路不对,我就 困惑了,所以问问,这个不是好理解吗,还有,她们还要我们提供 进项发票,难道 超出 收入成本比例 要做 风险存在吗,搞不懂,所以问问,老师
bamboo老师
2023 06/14 19:37
前期垫付100万 支付材料款 这个材料发票都是开给乙方的吗 前期的100万加上甲方支付的100万 扣除您的各项支出 然后给您单位
84785035
2023 06/14 19:43
是,前期垫付100万,给乙方,然后材料商开发票90万(材料商的钱是通过我们打到乙方账户钱,支付的),材料商给 乙方提供发票
84785035
2023 06/14 19:45
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,我们要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给我们,我这个思路没有问题,对吧,老师
bamboo老师
2023 06/14 19:53
甲方要求乙方开具发票100万,工程款到乙方账户,您要求乙方扣除管理费,税金后的金额转给回,这个思路没有问题
84785035
2023 06/14 19:54
她们财务总监转不过来思路,说不通,我以为我的思路问题
bamboo老师
2023 06/14 19:56
90万的发票 不是成本吗?
84785035
2023 06/14 20:00
是成本,也是我们间接支付(通过乙方账户),所以,我这个思路没有问题,其实乙方终究没明白,我们老板个人打入她们公司100万,是 她们 借银行,贷其他应付款,然后 她们转给材料商 是 借成本 贷银行,或者借工程施工-材料款,贷 银行
84785035
2023 06/14 20:01
对乙方而言,始终挂着其他应付款,欠我们老板的,这个 会计基础在没有,这个总监也是无语
bamboo老师
2023 06/14 20:05
对的 这个100万 其实应该退给您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下来的再转给您公司 因为我自己这样也是**的 所以还算比较熟悉
84785035
2023 06/14 20:05
谢谢老师
bamboo老师
2023 06/14 20:06
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!
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