问题已解决
老师好,6月份更正了22年12月份的增值税申报表,有一笔出口转内销的,账务处理怎么调整,在今年调整,数据都对不上了
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速问速答你好,借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税销项。汇算清缴需要纳税调减。
2023 06/15 09:48
84784958
2023 06/15 10:42
借:以前年度损益调整
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
老师这样对不对?
郭老师
2023 06/15 10:44
你的增值税销售额在哪里修改?在哪一年,如果是今年的话可以,如果是去年的不行。