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保险理赔款打到我司账户,没给保险公司开发票,我应该怎么做账
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速问速答同学你好
借银行
贷其他应收款
2023 06/15 14:33
84785018
2023 06/15 14:35
那其他应收款一直挂账吗
朴老师
2023 06/15 14:46
同学你好
对的
然后转到营业外
84785018
2023 06/15 14:47
怎么转呢
朴老师
2023 06/15 14:57
借其他应收款
贷营业外收入
84785018
2023 06/15 15:00
不给对方开发票也是这么做对吗
朴老师
2023 06/15 15:06
同学你好
事这样做的
84785018
2023 06/15 15:15
那我什么时候转到营业外收入呢?收到这笔款项的时候吗
朴老师
2023 06/15 15:24
同学你好
年底的时候就可以了
84785018
2023 06/15 15:28
那我损坏的固定资产怎么做账务处理呢
朴老师
2023 06/15 15:35
做固定资产清理就可以了
84785018
2023 06/15 15:41
分录能给一下吗
朴老师
2023 06/15 15:47
同学你好
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理