问题已解决

老师你好,我公司现在收到2022.1-2023.12月的租房发票,钱未付,这个怎么做分录呀

84784959| 提问时间:2023 06/15 15:32
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你去年有入过账吗?
2023 06/15 15:32
84784959
2023 06/15 15:34
老师,没有入过账
宋生老师
2023 06/15 15:36
你好,正规的做法是借以前年度损益调整。管理费用贷,应付账款。
84784959
2023 06/15 15:57
是不是的借以前年度损益调整36360,管理费用15150,待摊费用-房租21210,贷应付账款72720
宋生老师
2023 06/15 16:08
你好,是的,就是这样了
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