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3月份付了23年1月到12月的房租费,发票6月份收到,要怎么做账?怎么分摊每期的费用?付款是做的会计分录是借:预付账款 150000 贷:银行存款:150000,收到发票时要怎么做了?

84784981| 提问时间:2023 06/15 15:37
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。 借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023 06/15 15:41
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