问题已解决
3月份付了23年1月到12月的房租费,发票6月份收到,要怎么做账?怎么分摊每期的费用?付款是做的会计分录是借:预付账款 150000 贷:银行存款:150000,收到发票时要怎么做了?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。
借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023 06/15 15:41
3月份付了23年1月到12月的房租费,发票6月份收到,要怎么做账?怎么分摊每期的费用?付款是做的会计分录是借:预付账款 150000 贷:银行存款:150000,收到发票时要怎么做了?
赶快点击登录
获取专属推荐内容