问题已解决
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
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速问速答你好同学,仓库与财务需要通过erp建立连接。如果没有erp,就需要和仓库对接好,定好频率定期把单据提交给财务
2023 06/15 22:50
郭子老师
2023 06/15 22:50
没有发票不影响财务入账,可以先暂估应付账款,发票到了再红冲暂估,转为已开票应付
84785013
2023 06/16 13:17
老师我们用的是做账用金蝶16版本软件,然后库存系统用的速达3000,用这2套系统配合,现在我们的流程是采购拿到购销合同,然后写支出单,出纳付款,出纳付款后,把单子给我这,我做账,这个时候已经付款,但是没有发票,我暂估入库,因为对方是给开专票,那我需要咋暂估做分录呢,是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢?老师您能帮忙写下借方方分录吗?
然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗?谢谢您
郭子老师
2023 06/16 13:33
暂估按照不含税金额做,就是跟你收到发票做的分录一样啊,只不过不做税额。你的时间点不对,不是付款时做采购,是采购入库时就要做了。
借:原材料(固定资产等)
贷:应付账款-暂估
开发票时:
借:应付账款-暂估
借:应交税费-进项税
贷:应付账款
84785013
2023 06/16 13:52
老师,这样不对吧?那暂估的时候固定资产我看你写的分录是含税的啊,然后开发票的时候,就是把税额提出来了,那固定资产里面的进项税额没拆出来啊直接入进固定资产科目了啊?另外老师我们现在是货到的时候款也付完了。做应付对吗?蒙了
郭子老师
2023 06/16 15:11
固定资产 存货都是不含税的,只是没有列明
84785013
2023 06/16 16:07
对的老师,暂估的时候都是不含税的,然后发票来了之后如果有误差,那之前暂估的就需要调整,计提折旧也需要调整,那很麻烦的,
郭子老师
2023 06/16 17:25
麻烦也得这样做,实质重于形式