问题已解决

老师早上好!请问一下我公司4月销售商品发票未开,在缴纳4月份增值税的时候是否按未开票收入填列缴纳增值税。但是客户5月份要求开票,我5月份缴纳增值税的时候是不是应该把已开票金额冲减呢?还是该如何处理呢?

84784996| 提问时间:2023 06/16 10:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    可以的;  先走未开具发票栏次去报税的 ;要求开票 红冲无票收入  ;在未开具发票栏次写负数金额; 在开票栏次写金额即可
2023 06/16 10:05
84784996
2023 06/16 10:36
请问一下在未开票栏写负数金额这样会有税务风险吗?
meizi老师
2023 06/16 10:40
你好;  这个是真实的不会的 ;  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~